淮南日报社2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1. 2018年部门收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2018年部门国有资本经营收支预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年部门收支预算安排情况
2.关于2018年预算收支增减变化及其原因
3.关于2018年项目及绩效目标情况
4.关于2018年机关运行经费
5.关于2018年政府采购情况
6.关于2018年国有资产占有情况
7.关于2018年绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
淮南日报社是中共淮南市委直属事业单位,承担《淮南日报》、《淮河早报》、《淮南报业新闻网》新闻宣传、出版、发行、广告等业务。
《淮南日报》创刊于1950年,是中共淮南市委机关报,是党的路线方针政策的重要舆论宣传阵地,是市委、市政府和市民信服的权威媒体,担负着“忠诚当喉舌,真情传民声”的重要使命。近年来,报社紧紧围绕市委、市政府的中心工作,精心组织重大主题、重大活动报道,为实现我市经济平稳较快发展提供了强大的舆论支持。
二、部门预算单位构成
日报社承担宣传党的政策,传播新闻和其他信息,促进地方社会经济文化发展。报社目前设置有日报总编办、早报采访中心、党办、监察室等26个内设机构。从预算单位构成看,日报社2018年度部门预算只有日报社本级预算,无所属单位。
纳入日报社2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、2018年度主要工作任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。报社会圆满完成党交给我们新闻媒体的各项工作任务,充分发挥党媒舆论引导作用,牢牢把握意识形态领域主导权,为淮南“追赶超越,绿色崛起”和加快建设生态经济强市营造良好的舆论氛围。
第二部分 2018年部门预算表
公开1表
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2018年部门收支预算总表
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部门:淮南日报社
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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124.00
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一、本年支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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(一)一般公共服?支出
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三、纳入转户管理非税收入
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(二)外交支出
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四、其他收入
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(三)国防支出
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事业收入
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(四)公共安全支出
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经营收入
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(五)教育支出
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上级补助收入
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(六)科学技?支出
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附属单位上缴收入
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(七)文化体育与?媒支出
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104.00
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其他
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(八)社会保障和就?支出
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(九)社会保?基金支出
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(十)医疗卫生与计划生育支出
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(十一)节能环保支出
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(十二)城?社区支出
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(十三)?林水支出
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(十四)交通运输支出
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(十五)资源勘探电力信息等支出
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(十六)商业服务业等支出
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(十七)金融支出
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(十八)援助其他地区支出
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(十九)国土海洋气象等支出
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(二十)住房保障支出
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20.00
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(二十一)粮油物资储备支出
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(二十二)国有资本经营预算支出
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(二十三)预备费
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(二十四)其他支出
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(二十五)?移性支出
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(二十六)债务还本支出
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(二十七)债务付息支出
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(二十八)债务发行费用支出
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本年收入合计
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124.00
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本年支出合计
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124.00
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上年结余
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结转下年
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收入总计
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124.00
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支出总计
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124.00
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公开2表
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2018年部门收入预算总表
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部门:淮南日报社
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合计
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上年结余
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一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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纳入专户管理的政府非税收入
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其他收入
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小计
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事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
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合计
|
124.00
|
|
124.00
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207
|
文化体育与传媒支出
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104.00
|
|
104.00
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20704
|
新闻出版广播影视
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104.00
|
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104.00
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2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
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40.00
|
|
40.00
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2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
64.00
|
|
64.00
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221
|
住房保障支出
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20.00
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20.00
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22102
|
住房改革支出
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20.00
|
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20.00
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2210201
|
住房公积金
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20.00
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20.00
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公开3表
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2018年部门支出预算总表
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部门:淮南日报社
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
|
合计
|
基本支出
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项目支出
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合计
|
124.00
|
84.00
|
40.00
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
221
|
住房保障支出
|
20.00
|
20.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.00
|
20.00
|
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2210201
|
住房公积金
|
20.00
|
20.00
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公开4表
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2018年部门财政拨款收支预算总表
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部门:淮南日报社
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
|
项目
|
合计
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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一、上年结转
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一、本年支出
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124.00
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124.00
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政府性基金预算拨款
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(一)一般公共服?支出
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(二)外交支出
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二、本年收入
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(三)国防支出
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(一)一般公共预算拨款
|
124.00
|
(四)公共安全支出
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经常收入预算拨款
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124.00
|
(五)教育支出
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国库管理非税收入
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(六)科学技?支出
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(二)政府性基金预算拨款
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(七)文化体育与?媒支出
|
104.00
|
104.00
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(八)社会保障和就?支出
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(九)社会保?基金支出
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(十)医疗卫生与计划生育支出
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(十一)节能环保支出
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(十二)城?社区支出
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(十三)?林水支出
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(十四)交通运输支出
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(十五)资源勘探电力信息等支出
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(十六)商业服务业等支出
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(十七)金融支出
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(十八)援助其他地区支出
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(十九)国土海洋气象等支出
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(二十)住房保障支出
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20.00
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20.00
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(二十一)粮油物资储备支出
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(二十二)国有资本经营预算支出
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(二十三)预备费
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(二十四)其他支出
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(二十五)?移性支出
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(二十六)债务还本支出
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(二十七)债务付息支出
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(二十八)债务发行费用支出
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二、结转下年
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收入总计
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124.00
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支出总计
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124.00
|
124.00
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公开5表
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2018年部门一般公共预算支出预算表
|
部门:淮南日报社
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单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
124.00
|
84.00
|
40.00
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
104.00
|
64.00
|
40.00
|
221
|
住房保障支出
|
20.00
|
20.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.00
|
20.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20.00
|
20.00
|
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公开6表
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表
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部门:淮南日报社
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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预算数
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合计
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84.00
|
301
|
工资福利支出
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20.00
|
30113
|
住房公积金
|
20.00
|
302
|
商品和服务支出
|
64.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
64.00
|
399
|
其他支出
|
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39999
|
其他支出
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公开7表
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2018年部门政府性基金预算收支预算表
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部门:淮南日报社
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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本年政府性基金财政拨款收入
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本年政府性基金财政拨款支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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说明:我单位2018年没有安排政府性基金预算
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公开8表
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2018年部门国有资本经营收支预算表
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部门:淮南日报社
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营收入预算
|
国有资本经营支出预算
|
合计
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基本支出
|
项目支出
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说明:我单位2018年没有国有资本经营收支预算
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第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算安排情况
2018年度安排部门预算124万,其中用于出版发行安排预算104万,用于住房公积金补助安排预算20万。
二、预算收支增减变化及其原因
与2017年度部门预算相比,今年同去年一样,无增减变化。
三、项目及绩效目标情况
2018年度安排项目资金40万元,专项用于出版经费使用,项目设立的依据是根据市委要求扩大、提升《淮南日报》《淮河早报》出版发行,宣传党的政策,传播新闻和其他信息。
四、机关运行经费
2018年度淮南日报社机关运行经费未安排预算。
五、政府采购情况
2018年度淮南日报社未安排政府采购预算。
六、国有资产占有情况
本单位国有资产的主要是办公设备,保证工作正常的运转。
七、绩效目标设置情况
淮南市财政局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款40万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
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