为进一步深化市财政局廉政风险防控工作,规范财政权力运行,从源头上预防腐败现象的发生,市财政局重点开展业务职能科室(单位)财政专项资金审批权力运行痕迹管理,定制度让资金审核权力运行“留痕”。
加强防控。制定《市财政局廉政风险防控和处理办法》,局廉政风险防控领导小组给每个工作岗位及个人审核确定不同等级的若干个风险点,按照分级监控,分级处置的原则,根据廉政风险发生的等级,及时依照有关法纪法规进行监控和处理,防止可能出现或正在演变的腐败问题发生。同时,要求科室(单位)制定相应的职权项目廉政防控制度措施并进行公开,在政策变化情况下适时进行调整。
规范流程。制定《市财政局专项资金权力运行管理制度》,绘制市本级财政专项资金审批流程图,让科室(单位)职权项目权力运行流程图阳光透明并进行公开。在政策变化情况下适时调整。
详尽备案。科室(单位)根据职权项目,对专项资金审批权力运行环节情况制作出“权力运行备案表”。对应相关事项进行运行各环节工作情况记录。权力运行备案表须反映职权运行各个环节所涉及的受理人、经办人、审查过程、结果、有关责任人审批意见、签字等工作办结落实情况等。
通过建立权力运行痕迹管理制度,对财政业务职能科室(单位)权力做到监督零距离、责任无缝隙,进一步构建财政权力运行防控机制,保障财政资金、财政人员“双安全”。
(通讯员 段馥传)